下面是小编为大家整理的2023年审计经理工作职责范围_规章制度(范文推荐),供大家参考。
审计经理需要精通上市公司报表审计 及生产制造企业多流程(采购 销售 制造基地 财务等)以下是小编精心收集整理的审计经理工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
审计经理工作职责1
1 完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度 管理流程和工具方法:
2 检查 分析 评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;
3 根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;
4 对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况 风险管理情况进行全面梳理,资料汇编内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施 风险应对措施,形成专项报告;
5 及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6 负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;
审计经理工作职责2
1 协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;
2 根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;
3 根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计 检查或自查工作;
4 协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。
审计经理工作职责3
1 协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;
2 根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计 专项审计 离职审计等工作,通过审核 观察 询问 函证 检...
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